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(原标题:对于浙江东日股份有限公司非盘算性资金占用十分他资金交往的专项阐述)
对于浙江东日股份有限公司非盘算性资金占用十分他关联资金交往的专项阐述由致同司帐师事务所(荒谬正常搭伙)出具。笔据中国注册司帐师持业准则,事务所审计了浙江东日公司2024年12月31日的同一及公司财富欠债表、2024年度同一及公司利润表、同一及公司现款流量表、同一及公司推进权力变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第351A001015号无保属见解审计阐述。
笔据关联律例,浙江东日公司编制了2024年度非盘算性资金占用十分他关联资金交往情况汇总表。浙江东日公司责罚层风雅编制和对外透露该汇总表,并确保其真的性、正当性及无缺性。司帐师事务所对汇总表所载贵府与审计财务报表的关联现实进行了查对,在通盘首要方面未发现不一致。除了推行2024年度财务报表审计中的关联审计步伐外,未对汇总表贵府推行稀奇审计步伐。专项阐述仅供浙江东日公司透露年度阐述时使用,不得用于其他规画。致同司帐师事务所,中国注册司帐师陈连锋、周丽娜,中国·北京,二○二五年三月六日。
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